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GENERACIÓN MODELO 340 (DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES INCLUIDAS EN LOS LIBROS DE REG. IVA)

A través de esta opción podemos obtener un fichero de texto para poder cargar de forma automática en la generación del modelo 340 de Hacienda. En este fichero deben incluirse las facturas emitidas y recibidas nacionales, las emitidas y recibidas intracomunitarias (Instrastat) y las de inversión.

El proceso determinará cuales incluye y caules no en función de la información encontrada en la definición de la serie de factura. En las Series determinamos en que libro deben aparecer, y si no se informa ninguno aquella serie no se cargará.

En el formulario de petición debemos informar del período a cargar, pudiendo ser mensual para aquellas empresas que sea su obligación o trimestral para el resto. A continuación se solicita una persona de contacto y sus datos para figurar en el fichero que posteriormente se cargará en el programa de Hacienda.

Para las facturas recibidas y que tengan más de un tipo impositivo se generaran tantos registros como tipos impositivos tengan. En el campo número de registro se consignará el número de tipos impositivos, y en el importe de la factura de cada registro se computará el resultado de sumar la base más la cuota.

La codificación para los paises debe utilizarse la normativa ISO que la podemos consultar en la ayuda del Mantenimiento de paises

Estan oblidas a presentar este modelo todas aquella empresas inscritas en el REDEME (Registro de devolución mensual).