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Las remesas se pueden listar en papel o bién generar el fichero en norma 58 o 32 para enviar al banco.
El sistema lleva un control de si ya se ha impreso o generado el fichero una vez, con el fin de no enviar dos veces la misma remesa al banco.
En el listado o fichero aparecerá el nombre del cliente, y éste podrá ser el nombre comercial o el fiscal en función de lo que el usuario administrador haya parametrizado.